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九三学社广西壮族自治区委员会2025年单位预算公开

发布时间:2025-02-07 撰稿人:九三学社广西区委办公室 信息来源:本站 【字体:

 

九三学社广西壮族自治区委员会

2025年单位预算公开说明

 

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第一部分:单位概况

第二部分:九三学社广西壮族自治区委员会2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:九三学社广西壮族自治区委员会2025年单位预算公开报表

 


 第一部分:单位概况

一、单位主要职能

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会2025年工作的总体思路是,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想,认真贯彻落实中共中央关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的文件、关于加强中国特色社会主义参政党建设系列文件精神,深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,大力弘扬爱国、民主、科学优良传统,按照自治区党委十二届八次、九次全会工作部署和九三学社中央推进自身建设五年规划各项任务安排,持续强化自身建设,积极履行参政党职能,以高水平履职中国式现代化广西实践贡献九三学社智慧和力量

(一)以思想政治建设为引领,进一步夯实共同思想政治基础。1.持续强化思想政治教育。深入学习宣传贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度的重要论述和关于广西工作论述的重要要求。聚焦庆祝九三学社创建80周年主题,开展主题宣讲、“网络课堂”、座谈研讨、知识竞赛、征文活动、书画展等活动,持续巩固和拓展主题教育成果。2.推进参政党理论研究和社史研究。围绕“九三学社80年奋斗历程的历史经验研究”“九三学社与中国式现代化”等课题,以及广西经济社会发展的重大理论和实践问题,集中力量开展理论研究。深入挖掘先贤前辈史料,及时梳理总结社务工作好的经验做法,继续推进社史文献资料收集整理工作。3.深入开展思想宣传工作。围绕社庆系列活动、社内重要会议和重点工作、社员先进典型事迹等开展宣传报道,讲好多党合作故事,营造良好舆论氛围。积极发挥社区委网站、微信公众号等平台宣传引导功能,广泛凝聚社员共识。加强意识形态阵地建设,完善工作机制,加强网络舆情监管防范与应急处置。支持九三学社广西书画院开展文化艺术活动。

以推动高质量发展为主题,加强建言资政能力建设1.努力建言资政,增强参政履职实效。加强与自治区有关部门的联系与合作,继续完善资源整合机制专家咨询机制,充分发挥社区委专(工)委会和智库的作用,切实按照自治区党委和自治区政协的协商工作计划,扎实做好协商专题的选题、调研和报告撰写工作,力争协商建言更有成效。继续完善智库合作共建机制和重大课题联合调研机制,努力向社中央、自治区党委和政府提交高质量的资政报告,为科学决策贡献力量。2.聚焦中心工作,深入开展课题调研。深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,重点围绕“一区两地一园一通道”建设、自治区“十五五”规划、加快构建现代化产业体系、统筹新型城镇化和乡村振兴、湾区经济协同发展、社会保障和改善民生等开展参政议政课题研究,形成高质量的协商发言、提案和建议。做好2025年自治区党委重点课题调研,组织开展参政议政课题调研、协商专题调研,努力形成一批有影响力的建言成果。3.健全工作机制,强化民主监督职能。加强民主监督队伍建设,加强民主监督理论研究,指导、推动监督工作的开展。充分调动社区委委员、各级人大代表、政协委员及各类特约人员的积极性,将参政议政与民主监督结合,使民主监督取得实效。4.加强信息工作,积极反映社情民意。进一步壮大信息工作队伍,更大范围发动社员力量,重点发动社区委委员、各级人大代表及政协委员、各专委会委员、智库成员和骨干社员参与社情民意信息工作,挖掘新社员及入社积极分子撰写社情民意信息的潜力。进一步加强与信息报送单位的业务联系,拓宽信息报送渠道。加强对市级组织调研及信息工作的指导,做好重大信息、深度信息、特色信息的撰写报送工作。

(三)以落实自身建设五年规划为主线,推动组织建设持续向好。1.做好市级组织换届工作。制定市级组织换届工作指导意见,开展换届工作培训,加强对市级组织换届工作的指导,提高换届工作的规范化水平,确保换届工作平稳有序风清气正圆满完成。2.抓好组织发展和人才队伍建设。不断加强领导班子建设,彰显领导班子的头雁效应引领推动代表人士队伍建设。进一步加强青年社员和新社员培养锻炼,为社员成长创造条件。提高培训针对性,进一步提升培训实效。3.加强基层组织建设积极推进基层组织规范化建设,持续优化组织设置,提升基层组织领导班子履职能力,探索打造特色基层组织。加强与中共基层党组织沟通联系,为基层组织创造良好的发展环境。4.推进内部监督工作。谋划对市级组织开展新一轮督导检查工作。加强廉洁自律和警示教育,加大对“关键少数”、重点岗位社员、新提拔社员、年轻社员等的纪律教育力度。

(四)突出特色,提升社会服务实效。1.助力乡村振兴。加大帮扶村的资金、项目、人才、技术等支持力度突出智力帮扶,助推帮扶村发展特色产业,提升帮扶实效。围绕铸牢中华民族共同体意识示范区建设开展民族团结进步创建进乡村活动。2.推进“引智入桂”“科技进乡村入学堂”品牌建设。继续推动“九三学社中央院士专家科普行”等大型科普活动落地广西创新模式开展形式多样的科普活动。组织社内医卫专家开展医疗帮扶活动,提升基层诊疗水平,拓展“科技进乡村入学堂”品牌建设的广度和深度。3.服务非公有制经济发展。发挥企业家联谊工作委员会作用,努力在建真言献良策助力企业发展、产学研深度合作等方面取得实效。

(五)突出政治机关建设,进一步巩固模范机关创建成果。按照“讲政治,守纪律,负责任,有效率”目标,强化九三学社省级组织模范机关创建成效与社务工作的深度融合,组织开展市级组织模范机关创建工作。继续实施规章制度的“立改废”工作,加大宣传解读力度,狠抓制度落实。继续深化绩效考评工作,以绩效管理促进各项工作落实。继续举办区市机关专干培训班。进一步提高机关保障能力、提升服务水平,推进机关信息化建设,推广好使用好各类信息化平台应用。

二、机构设置情况

九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位,执行政府会计制度,内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。经自治区编委核定,我单位行政编制18名,后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员18人,其中,行政编制16人,后勤服务控制数(老办法)1人,使用后勤服务聘用人员控制数(新办法)1人;退休人员17人。聘用合同工(司机)2人。


第二部分:九三学社广西壮族自治区委员会2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入691.91万元,总支出691.91万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长0.55万元,增长0.08%,其中:一般公共预算拨款(经费拨款)691.91万元,与同比增加0.55万元,增长0.08%主要原因是机关在职人员增加导致一般公共预算拨款收入相应增加。2025年支出与同比增加0.55万元,增长0.08%,主要原因是机关在职人员增加

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入691.91万元,较上年增长0.55万元,增长0.08%,主要原因是机关在职人员增加导致拨款收入相应增加。单位收入主要包括:一般公共预算拨款691.91万元,与同比增加0.55万元,增长0.08%,全部为经费拨款占总收入100%其他收入为0。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出691.91万元,较上年增长0.55万元,增长0.08%,主要原因是机关在职人员增加

按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

20128类民主党派及工商联事务经费557.67万元,占支出总预算80.60%,同比同比增加1.07万元,增长0.19%,原因是一般公共服务支出预算增加

20805类社会保障和就业支出经费84.18万元,占支出总预算12.17%,同比减少2.74万元,下降3.15%主要原因是机关在职人员机关养老保险和职业年金缴费基数核定减少

21011类行政单位医疗费19.10万元,占支出总预算2.76%,同比增加0.86万元,增长4.71%,原因是机关在职人员增加导致医疗保险缴费基数按比率核定增长

22102类住房公积金30.97万元,占支出总预算5.23%,同比增加1.38万元,增长4.66%主要原因是机关在职人员增加导致住房公积金缴费基数按比率核定增加

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算484.17万元,占支出总预算的69.98%,同比增加25.59万元,增长5.58%。其中:工资福利支出预算367.44万元,占基本支出预算75.89%,同比增加21.98万元,增长6.36%主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加商品和服务支出预算78.18万元,占基本支出预算16.15%,同比增加3.04万元,增长4.05%主要原因是机关在职人员增加导致相应经费核定增加对个人和家庭的补助支出预算38.55万元,占基本支出预算7.96%,同比增加0.58万元,增长1.53%主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加

项目支出预算207.74万元,占支出总预算的30.02%,同比减少25.04万元,下降10.76%主要原因是2025年项目支出预算减少

四、政府性基金预算情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算

六、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算79.23万元,同口径比2024减少22.15万元,下降21.85%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,上年持平

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排6.65万元,比上年减少20.78万元,下降75.76%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年减少20.5万元,下降100%,减少的主要原因是2025预算没有安排公务用车购置费;

公务用车运行维护费2025年预算安排6.65万元,比上年减少0.28万元,下降4.04%,减少的主要原因是2025预算严格执行“过紧日子”要求压减公务用车运行维护费。

(三)公务接待费2025年预算安排1.05万元,比上年减少0.06万元,下降5.41%,减少的主要原因是2025预算严格执行“过紧日子”要求压减公务接待费。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、以及其他商品和服务支出费用。我单位2025年机关运行经费预算78.18万元,较上年增加3.04万元,增长4.05%,增长的主要原因是机关在职人员增加导致预算按照定额核定增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额8万元,全部为一般公共预算拨款安排同比减少18.35万元,下降69.64%其中:货物类采购3万元,拟采购办公台式计算机、挂式空调和文件柜,同比减少19.50万元,下降86.67%主要原因是货物采购预算减少;工程类采购0万元,与去年持平;服务类采购5万元,同比减少1.00万元,下降16.67%主要原因是服务采购预算减少。

九、国有资产占用情况说明

2024年末资产总值889.12万元,与2023年年末同比减少49.19万元,下降5.24%。其中:流动资产(银行存款)54.41万元,非流动资产(固定资产)834.71万元。

2024年末固定资产834.71万元,与2023年年末同比减少32.35万元,下降3.73%,主要原因是2024按有关规定报废处置了一批超过折旧年限无法使用的办公设备导致固定资产原值减少

固定资产分布构成如下:房屋及构筑物类639.89万元,占固定资产总值76.66%,主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房面积1918平方米(资产价值547.39万元)设备类价值148.97万元,占固定资产总值17.85%,主要包括公务车辆2台(资产价值54.93万元)和信息化设备资产价值18.65万元办公设备资产价值36.94万元其它设备资产价值38.45万元图书类0.3万元,占固定资产0.04%家具用具、装具类45.54万元,占固定资产总值5.46%。

十、预算绩效目标等情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目13个,预算资金207.74万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

我单位2025年所有项目支出中,无单个预算资金达到200万元项目,根据自治区财政厅关于预算公开的要求,选取1项目作为重点项目预算绩效目标进行情况说明。

项目名称:宣传教育费;预算数:15万元;绩效目标:学习宣传贯彻重要会议精神,反映履职成效,宣传社区委社务工作,开展开展主题征文活动,推动主题教育实践活动深入开展,不断凝聚政治共识和提高广大社员理论研究水平及新闻宣传工作水平。设2条数量指标:数量指标1.编印《九三广西社讯》期数4期,数量指标2.门户网站全年更新稿件数量大于等于100篇;设1条质量指标:宣传稿件质量良好;设1条时效指标:宣传工作完成时限(2025年年内内完成);设1条成本指标:宣传工作成本小于等于15万元;设1条社会效益指标:宣传工作带来的社会效益(全面提升思想宣传工作水平,提升社员思想政治素质,凝聚共识为建设壮美广西献计出力);设1条满意度指标(服务对象满意度):社员满意度大于等于90%。

 


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分:九三学社广西壮族自治区委员会2025年单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表


第四部分:九三学社广西壮族自治区委员会2025年单位预算公开报表