1月24日,九三学社广西区第八届委员会第五次全体会议在南宁召开。会议的主要任务是学习贯彻中共二十届四中全会精神,听取并审议九三学社广西区
第一部分:单位概况
第二部分:九三学社广西壮族自治区委员会2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:九三学社广西壮族自治区委员会2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是中国共产党的好参谋、好帮手、好同事,是中国特色社会主义参政党。本社的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。九三学社广西壮族自治区委员会2026年工作的总体思路是,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻中共二十届四中全会和自治区党委十二届十一次全会精神,认真贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,树牢“实干为要、创新为魂,用业绩说话、让人民评价”的鲜明导向,大力 弘扬爱国、民主、科学优良传统,紧紧围绕“十五五”时期经济社会发展的目标任务团结奋斗、锐意进取,为奋力谱写中国式现代化广西篇章贡献智慧和力量。
(一)广泛凝聚共识,筑牢共同思想基础。
1.持续深化理论学习。及时组织学习全国两会等重大会议精神,抓好理论学习中心组集体学习。持续巩固深化“学规定、强作风、树形象”主题教育成果,推动作风建设进一步制度化长效化。接续开展社员思想状况调研,积极开展理论宣讲活动。2.发出九三广西“好声音”。建好管好用好网站、微信公众号、社讯等宣传阵地,加强网络舆情监管。围绕重点工作,高质量完成重点调研、重要会议活动、先进社员事迹等宣传报道工作,加强与主流媒体沟通合作,提升宣传深度广度,讲好多党合作故事。3.着力加强理论研究。开展理论研究,更好地服务参政履职和自身建设。继续做好九三学社广西地方组织志修编工作。依托九三学社全国传统教育基地开展宣传教育,引导社员牢记合作初心、赓续优良传统。
(二)锚定大局谋划新篇,增强履职尽责实效。
1.持续提升履职水平。继续深化与自治区有关部门的沟通协作,充分发挥社区委专(工)委会和智库的作用,扎实做好协商专题的选题、调研和报告撰写工作,不断提升建言资政的科学性、精准性和可操作性。深化与广西社会科学院等高端智库合作,以高质量建言助力科学决策。2.深化课题调研建言。深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,聚焦“十五五”规划实施,围绕发展壮大智能经济、建设现代化产业体系、科技创新引领培育发展新质生产力、持续扩大对内对外开放等重点领域开展课题研究,形成高质量的协商发言、提案和建议。做好2026年自治区党委重点课题调研,组织开展区市联合调研、协商专题调研等,形成一批有深度、有分量、有影响力的建言成果,以调研实效赋能高质量发展。3.畅通社情民意渠道。广泛发动全区社员积极参与信息撰写报送,重点引导各级代表委员、专委会委员、智库成员及骨干社员发挥作用,深挖新社员及入社积极分子履职潜力,不断充实信息工作力量。聚焦发展大局、民生热点,重点做好重大信息、深度调研信息、特色亮点信息的撰写与报送,持续擦亮社情民意信息工作履职名片,切实把基层心声、社员智慧转化为服务发展的务实举措。4.提升民主监督效能。重点推进民主监督队伍规范化建设,加强监督实践课题研究,为监督工作落地提供有力的队伍保障和实践指引。有效调动社区委委员、各级人大代表、政协委员及各类特约人员的参与积极性,实现议政建言与民主监督有效衔接,推动民主监督工作落地见效。
(三)扎实推进组织建设,筑牢持续发展根基。
1.着力抓好领导班子建设。启动社区委换届筹备工作,成立换届工作领导小组,制定换届工作方案。抓好新任市委委员培训,提升履职能力。协助社中央领导班子成员来桂开展联系市级组织工作。 2.致力打造高素质人才队伍。认真执行发展规划,提升发展质量,在发展高层次人才上持续发力。以市、县区换届为契机,加大人才推荐力度。提高培训实效,进一步强化青年社员和新社员培养锻炼,为社员成长创造条件。不断更新完善人才资源信息库。3.注重加强基层组织建设。加强基层组织规范化建设,提升领导班子履职能力,继续优化基层组织结构,焕发组织活力。完善机关联系基层组织工作机制,加强与基层的联系,关心老年社员、困难社员,帮助基层推动工作。4.纵深推进内部监督管理。开展区、市两级组织内部监督委员会成员培训工作,提升监督能力。继续推动内部监督与社务工作相互促进、 融合提升,推进内部监督与监察监督的协同联动。 加大对“关键少数”、重点岗位社员、新提拔社员、年轻社员等 的纪律教育力度。
(四)助力乡村全面振兴,拓展社会服务成效。
1.聚力乡村振兴建设。积极争取九三学社中央“多党合作乡村振兴示范”等品牌项目,巩固拓展种养殖产业项目发展成果。创新探索“村企合作”、联农带农等发展模式,多渠道促进新型农村集体经济发展壮大。强化科技与产业支撑,整合社内外专家资源助力发展乡村特色产业,加强培育产业带头人、对接农产品产销。协同推进乡村建设和治理,深入开展民族团结进步创建进乡村活动,助力提升乡村“善治”水平,建设宜居宜业和美乡村。推动社员和机关干部参与文化科技卫生“三下乡”等活动。2.提升社会服务品牌。深化拓展“引智入桂”品牌建设,继续推动“九三学社中央院士专家科普行”等大型科普活动落地广西, 创新线上线下相结合的活动形式,不断提升活动层次、扩大覆盖面和影响力。升级丰富“科技进乡村入学堂”品牌内涵,组织社内外医卫专家深入基层一线,开展医疗技术帮扶、健康知识普及、 特色义诊等惠民服务活动,推动活动从普及知识向解决实际技术难题、促进实用技术转化延伸。 积极搭建科技创新资源与地方产业对接平台,促进科技成果转移转化,助力广西引进科技项目和提升新兴产业发展。3.优化民企服务机制。提升服务非公有制经济的专业化水平,充分发挥企业家联谊工作委员会等平台的作用, 努力在汇集诉求、精准建言、产学研合作、纾困解难等方面取得新进展。激发非公有制经济社员的积极性,引导其结合专业优势参政议政、服务社会。
(五)强化机关服务保障,赋能社务工作质效共进。 巩固深化模范机关创建成果,搭建互学互鉴交流平台,构建上下联动、协同推进的工作格局。靶向锻造政治过硬、作风优良、争先创优的高素质机关干部队伍,继续举办机关专干培训班。严格落实中共中央八项规定及其实施细则精神和《整治形式主义为基层减负若干规定》要求,坚持厉行节约反对浪费,切实把习惯 过紧日子要求落到实处。持续强化制度建设,不断增强合规意识。着力提升机关整体效能,继续抓实机关绩效管理工作,加快推进区市机关信息化建设步伐,不断提升机关服务保障质效。
二、机构设置情况
九三学社广西壮族自治区委员会属正厅级行政单位,执行政府会计制度,内设办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部等5个处级职能部室。经自治区编委核定,我单位行政编制18名,后勤服务聘用人员控制数2名。现机关在职人员18人,其中,行政编制16人,后勤服务控制数(老办法)1人,后勤服务控制数(新办法)聘用人员1人;退休人员17人。聘用合同工(司机)2人。
第二部分:九三学社广西壮族自治区委员会2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位2026年总收入731.83万元,总支出731.83万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长39.92万元,增长5.77%。主要原因是机关在职人员增加导致一般公共预算拨款收入相应增加。2026年总支出与上年同比增加39.92万元,增长5.77%,主要原因是机关在职人员增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入731.83万元,较上年增长39.92万元,增长5.77%,主要原因是机关在职人员增加导致一般公共预算拨款收入相应增加。单位收入主要包括:一般公共预算拨款731.83万元,与上年同比增加39.92万元,增长5.77%,全部为经费拨款,占总收入100%。其他收入为0。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出731.83万元,较上年增长39.92万元,增长5.77%,主要原因是机关在职人员增加。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:
20128类民主党派及工商联事务经费583.38万元,占支出总预算79.72%,同比同比增加25.71万元,增长4.61%,原因是一般公共服务支出预算增加。
20805类社会保障和就业支出经费91.69万元,占支出总预算12.53%,同比增加7.51万元,增长8.92%,主要原因是机关在职人员机关养老保险和职业年金缴费总基数核定增加。
21011类行政单位医疗费21.65万元,占支出总预算2.96%,同比增加2.55万元,增长13.35%,原因是机关在职人员增加导致医疗保险缴费基数按比率核定增加。
22102类住房公积金35.11万元,占支出总预算4.80%,同比增加4.14万元,增长13.37%,主要原因是机关在职人员增加导致住房公积金缴费基数按比率核定增加。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算541.08万元,占支出总预算的73.94%,同比增加56.91万元,增长11.75%。其中:工资福利支出预算413.28万元,占基本支出预算76.38%,同比增加45.84万元,增长13.40%,主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加;商品和服务支出预算87.53万元,占基本支出预算16.18%,同比增加9.37万元,增长11.96%,主要原因是机关在职人员增加导致相应经费核定增加;对个人和家庭的补助支出预算40.27万元,占基本支出预算7.44%,同比增加1.72万元,增长4.46%,主要原因是机关在职人员增加导致相关预算经费增加。
项目支出预算190.75万元,占支出总预算的26.06%,同比减少16.99万元,下降8.18%。主要原因是2026年项目支出预算减少。
四、政府性基金预算情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算 “三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算78.69万元,同口径比2025年减少0.55万元,下降0.69%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排6.32万元,比上年减少0.33万元,下降4.96%,其中:
公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2026年预算安排6.32万元,比上年减少0.32万元,下降4.96%,减少的主要原因是2026年预算压减公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2026年预算安排0.98万元,比上年减少0.07万元,下降6.67%,减少的主要原因是2026年预算压减公务接待费。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、以及其他商品和服务支出费用。我单位2026年机关运行经费预算87.53万元,较上年增加9.35万元,增长11.96%,增长的主要原因是机关在职人员增加导致机关运行经费预算按照定额核定增加。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额9万元。其中:货物类采购4万元,工程类采购0万元,服务类采购5万元。
九、国有资产占用情况说明
2025年年末资产总值864.81万元,与2024年年末同比减少24.31万元,下降2.73%。其中:流动资产(银行存款)54.24万元,非流动资产(固定资产)810.57万元。
2025年年末固定资产810.57万元,与2024年年末同比减少24.14万元,下降2.89%,主要原因是2025年按有关规定报废处置了一批超过折旧年限无法使用的办公设备导致固定资产原值减少。
固定资产分布构成如下:房屋及构筑物类639.89万元,占固定资产总值78.94%,主要包括位于桃源路29号和昆仑大道9号的办公用房面积1918平方米(资产价值547.39万元);设备类价值125.09万元,占固定资产总值14.99%,主要包括公务车辆2台(资产价值54.93万元)和信息化设备资产价值11.59万元、办公设备资产价值33.94万元、其它设备资产价值24.63万元;图书类0.3万元,占固定资产0.04%;家具用具、装具类45.29万元,占固定资产总值5.59%。
十、预算绩效目标等情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目10个,预算资金190.75万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
我单位2026年所有项目支出中,无单个预算资金达到200万元项目,根据自治区财政厅关于预算公开的要求,选取1个项目作为重点项目预算绩效目标进行情况说明。
项目名称:思想宣传工作经费;预算数:16万元;绩效目标:通过完成思想宣传工作,达成学习宣传贯彻重要会议精神,反映履职成效,宣传社区委社务工作,开展主题征文活动,推动主题教育实践活动深入开展等履职目标,解决广大社员政治共识凝聚、理论研究水平和新闻宣传工作水平不高等问题。设2条数量指标:数量指标1.编印《九三广西社讯》期数4期,数量指标2.门户网站全年更新稿件数量大于等于100篇;设1条质量指标:宣传稿件质量良好,影响效果良好;设1条时效指标:宣传工作完成时限(2026年年内内完成);设1条成本指标:宣传工作成本小于等于16万元;设1条社会效益指标:宣传工作带来的社会效益(全面提升思想宣传工作水平,提升社员思想政治素质,凝聚共识为建设壮美广西献计出力);设1条满意度指标(服务对象满意度):社员满意度大于等于90%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:九三学社广西壮族自治区委员会2026年单位预算报表(详见附件)
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
